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Última atualização realizada em 09/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2227 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CAL RASTREAVEL PH TEMPERATURA (SV320) - SERVIÇO CAL RASTREAVEL PH TEMPERATURA (SV320) 160,66 160,66
1.00 SERVIÇO DE TROCA DA PELÍCULA FRONTAL PARA AK95 (SV4206), PARA CALIBRAÇÃO DO PHMETRO UTILIZADO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº864/2025. 63,02 63,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 SERVIÇO CAL RASTREAVEL PH TEMPERATURA (SV320) - SERVIÇO CAL RASTREAVEL PH TEMPERATURA (SV320) SERVIÇO DE TROCA DA PELÍCULA FRONTAL PARA AK95 (SV4206), PARA CALIBRAÇÃO DO PHMETRO UTILIZADO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº864/2025. 223,68
TOTAL 223,68 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 223,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.