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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 223 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 01/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA SMECDT, E ANTIGA EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA) 744,05 744,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 01/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA SMECDT, E ANTIGA EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA) 744,05
21/01/2025 Conforme Fatura Nº 129894100125; 129904930125; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 744,05
TOTAL 744,05 744,05 0,00
SALDO A PAGAR 744,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 21/01/2025 16,17 91/2025 A Lançar
TOTAL   16,17