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Última atualização realizada em 05/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR JOSE VIECILLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2232 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VELA PARA ROÇADEIRA HUSQVARNA 143 30,00 30,00
1.00 REPARO CARBURADOR HUSQVRNA 143 70,00 70,00
2.00 MANGUEIRA - HUSQVARNA 143 10,00 20,00
1.00 FILTRO GASOLINA HUSQVARNA 143 20,00 20,00
1.00 JUNTA JOGO - HUSQVARNA 143, PARA CONSERTO DE ROCADEIRA WUSQVARNA 143 R, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº869/2025 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 VELA PARA ROÇADEIRA HUSQVARNA 143 REPARO CARBURADOR HUSQVRNA 143 MANGUEIRA - HUSQVARNA 143 FILTRO GASOLINA HUSQVARNA 143 JUNTA JOGO - HUSQVARNA 143, PARA CONSERTO DE ROCADEIRA WUSQVARNA 143 R, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº869/2025 150,00
28/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/1693; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 150,00
TOTAL 150,00 150,00 0,00
SALDO A PAGAR 150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.