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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 225 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 01/2025, FONE (55) 3796-1574 13,94 13,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 01/2025, FONE (55) 3796-1574 13,94
21/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº U/028490138; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 13,94
TOTAL 13,94 13,94 0,00
SALDO A PAGAR 13,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 21/01/2025 0,66 93/2025 A Lançar
TOTAL   0,66