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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JARBAS TIAGO DAMIN DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2294 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ROCA SALES-RS, NO DIA 19/03/2025, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO COM GERENCIA DA EMPRESA BEIRO RIO S.A. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ROCA SALES-RS, NO DIA 19/03/2025, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO COM GERENCIA DA EMPRESA BEIRO RIO S.A. 40,00
20/03/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 40,00
27/03/2025 Pagamento via Retorno Bancário 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.