Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
243 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
Tipo de empenho: |
SUBVENÇÕES SOCIAIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SUBVENÇÃO SOCIAL EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 51/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 134/2025. |
16.441,47 |
16.441,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2025 |
SUBVENÇÃO SOCIAL EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 51/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 134/2025. |
16.441,47 |
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22/01/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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16.441,47 |
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29/01/2025 |
CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DA SAÚDE POR MEIO DO MEMORANDO Nº 5/2025 (ANEXO). |
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-16.441,47 |
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29/01/2025 |
CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DA SAÚDE POR MEIO DO MEMORANDO Nº 5/2025 (ANEXO). |
-16.441,47 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.