MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA DO ALTERNADOR
420,34
420,34
4.00
VELA DE IGNIÇÃO
27,98
111,92
1.00
ADITIVO DO RADIADOR
74,40
74,40
1.00
TENSOR DA CORREIA - 93353848
224,13
224,13
5.00
PANO LIMPEZA
2,98
14,90
1.00
FILTRO DO AR
85,33
85,33
1.00
POLIA GUIA DA CORREIA
118,08
118,08
1.00
CABO DE VELA
314,45
314,45
1.00
PALHETA DO LIMPADOR
374,80
374,80
1.00
FILTRO DO COMBUSTIVEL
57,84
57,84
1.00
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM
124,02
124,02
4.00
OLEO MOTOR 0W20
88,08
352,32
1.00
LIMPA FREIO
81,61
81,61
1.00
FILTRO DO AR CONDICIONADO
68,00
68,00
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
78,63
78,63
1.00
PARAFUSO TENSOR DA CORREIA
17,63
17,63
1.00
FILTRO DO OLEO MOTOR
43,92
43,92
1.00
ANEL DE VEDAÇAO CÁRTER
11,02
11,02
1.00
HIGIENIZADOR DA VENTILAÇÃO
183,65
183,65
1.00
LIMPA BICOS INJETORES
155,40
155,40
1.00
CORREIA DENTADA DO COMANDO
156,89
156,89
12.00
PORCA CROMADA DA RODA, REFERENTE À REVISÃO PROGRAMADA DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN FROTA Nº 227, DE USO DA SEC. MUN. DA SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 145/2025.
23,05
276,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
CORREIA DO ALTERNADOR VELA DE IGNIÇÃO ADITIVO DO RADIADOR TENSOR DA CORREIA - 93353848 PANO LIMPEZA FILTRO DO AR POLIA GUIA DA CORREIA CABO DE VELA PALHETA DO LIMPADOR FILTRO DO COMBUSTIVEL ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM OLEO MOTOR 0W20 LIMPA FREIO FILTRO DO AR CONDICIONADO KIT LUBRIFICAÇÃO PARAFUSO TENSOR DA CORREIA FILTRO DO OLEO MOTOR ANEL DE VEDAÇAO CÁRTER HIGIENIZADOR DA VENTILAÇÃO LIMPA BICOS INJETORES CORREIA DENTADA DO COMANDO PORCA CROMADA DA RODA, REFERENTE À REVISÃO PROGRAMADA DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN FROTA Nº 227, DE USO DA SEC. MUN. DA SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 145/2025.
3.345,88
TOTAL
3.345,88
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.345,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.