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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 257 Data de lançamento: 23/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, DO POÇO DA ENCRUZILHADA GAUCHA, ETA ENCRUZILHADA GAUCHA, MOTO BOMBA ALTO FELIZ,POÇO LINHA SAO MIGUEL, MOTO BOMBA SAO ROQUE,BOMBA D'AGUA ALTO FELIZ, POÇO DE FARINHAS. 0,00 5.778,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2025 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, DO POÇO DA ENCRUZILHADA GAUCHA, ETA ENCRUZILHADA GAUCHA, MOTO BOMBA ALTO FELIZ,POÇO LINHA SAO MIGUEL, MOTO BOMBA SAO ROQUE,BOMBA D'AGUA ALTO FELIZ, POÇO DE FARINHAS. 5.778,09
23/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/987160; 0/997322; 0/988544; 0/987539; 0/988547; 0/988546; 0/997323; 5.778,09
TOTAL 5.778,09 5.778,09 0,00
SALDO A PAGAR 5.778,09
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 23/01/2025 66,14 98/2025 A Lançar
TOTAL   66,14