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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2935 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA DE VAN DUCATO, MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - CARGA DE GÁS AR-CONDICIONADO 134 8.868,78 237,50
0.02 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA DE VAN DUCATO, MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - PRODUTO PARA LIMPEZA INTERNA DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO VAN ENGESIGMIC 2.3, 16 LUGARES, PLACA IYS-2120, FROTA 167, DEVIDO AO ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DO AR-CONDICIONADO, O QUAL NÃO ESTÁ GELANDO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1012/2025. 8.868,78 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA DE VAN DUCATO, MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - CARGA DE GÁS AR-CONDICIONADO 134 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA DE VAN DUCATO, MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - PRODUTO PARA LIMPEZA INTERNA DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO VAN ENGESIGMIC 2.3, 16 LUGARES, PLACA IYS-2120, FROTA 167, DEVIDO AO ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DO AR-CONDICIONADO, O QUAL NÃO ESTÁ GELANDO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1012/2025. 427,50
TOTAL 427,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 427,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.