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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3078 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 TELA PARA ALAMBRADO SOLDADA GALVANIZADA LEVE, 1,90 MM, 1,50 X 25 METROS ESPAÇAMENTO ENTRE FIOS 5 X 10 CM, PARA UTILIZAÇÃO NO CERCAMENTO DE TERRENOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1096/2025. 384,99 3.849,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 TELA PARA ALAMBRADO SOLDADA GALVANIZADA LEVE, 1,90 MM, 1,50 X 25 METROS ESPAÇAMENTO ENTRE FIOS 5 X 10 CM, PARA UTILIZAÇÃO NO CERCAMENTO DE TERRENOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1096/2025. 3.849,90
TOTAL 3.849,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.849,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.