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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3173 Data de lançamento: 11/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LUVA DE CORRER PVC DE 85 DN 75 85,00 340,00
8.00 ANEL DE VEDAÇÃO PRA LUVA PVC 85 DN75, REFERENTE A COMPRA DIRETA EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE NÃO HAVER REGISTRO DE PREÇO VÁLIDO NO MOMENTO, ESTANDO A REDE ADUTORA ABERTA E AGUARDANDO CONSERTO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE ENCRUZILHADA GAÚCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1152/2025. 11,50 92,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2025 LUVA DE CORRER PVC DE 85 DN 75 ANEL DE VEDAÇÃO PRA LUVA PVC 85 DN75, REFERENTE A COMPRA DIRETA EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE NÃO HAVER REGISTRO DE PREÇO VÁLIDO NO MOMENTO, ESTANDO A REDE ADUTORA ABERTA E AGUARDANDO CONSERTO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE ENCRUZILHADA GAÚCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1152/2025. 432,00
14/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/19031; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 432,00
TOTAL 432,00 432,00 0,00
SALDO A PAGAR 432,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.