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Última atualização realizada em 28/01/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 323 Data de lançamento: 23/01/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA JANEIRO DE 2025. 0,00 7.927,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2025 EMPENHO PRÉVIO PARA JANEIRO DE 2025. 7.927,62
23/01/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 7.927,62
23/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM 35,00
23/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM 35,00
23/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM 1.143,03
23/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM 1.143,03
23/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM 1.297,41
23/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM 2.084,76
27/01/2025 Pagamento de Empenho 323/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.189,39
TOTAL 7.927,62 7.927,62 7.927,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
MENSALIDADE SINDICAL 23/01/2025 35,00 Lançada
MENSALIDADE SINDICAL 23/01/2025 35,00 Lançada
FPSM 23/01/2025 1.143,03 Lançada
FPSM 23/01/2025 1.143,03 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 23/01/2025 1.297,41 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 23/01/2025 2.084,76 Lançada
TOTAL   5.738,23