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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3317 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO
Unidade: Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 894,23 894,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 894,23
24/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº N1/1674; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 894,23
28/04/2025 Pagamento de Empenho 3317/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 894,23
TOTAL 894,23 894,23 894,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.