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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3769 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
149.60 TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃ DA ACAAL, ATE A CIDADE DE CHAPECO-SC, NO DIA 26/04/2025, ONDE PARTICIPARAO DE JANTAR COM APRESENTAÇÃOES DE GRUPOS FOLCLORICOS, CFE. PE Nº26/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1280/2025. 6,51 973,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃ DA ACAAL, ATE A CIDADE DE CHAPECO-SC, NO DIA 26/04/2025, ONDE PARTICIPARAO DE JANTAR COM APRESENTAÇÃOES DE GRUPOS FOLCLORICOS, CFE. PE Nº26/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1280/2025. 973,90
TOTAL 973,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 973,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.