Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDERSON MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3804 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A RODEIO BONITO-RS, FREDERICO WESTPHALEN-RS, E IRAI-RS, NO DIA 23/04/2025, A SERVIÇO DO MUNICIPIO |
68,50 |
68,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A RODEIO BONITO-RS, FREDERICO WESTPHALEN-RS, E IRAI-RS, NO DIA 23/04/2025, A SERVIÇO DO MUNICIPIO |
68,50 |
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25/04/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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68,50 |
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29/04/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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68,50 |
TOTAL |
68,50 |
68,50 |
68,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.