Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDERSON MORAES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3804 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A RODEIO BONITO-RS, FREDERICO WESTPHALEN-RS, E IRAI-RS, NO DIA 23/04/2025, A SERVIÇO DO MUNICIPIO |
68,50 |
68,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A RODEIO BONITO-RS, FREDERICO WESTPHALEN-RS, E IRAI-RS, NO DIA 23/04/2025, A SERVIÇO DO MUNICIPIO |
68,50 |
|
|
| 25/04/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
68,50 |
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| 29/04/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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|
68,50 |
| TOTAL |
68,50 |
68,50 |
68,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.