Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
Número do empenho: | 3831 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - EMENDA RÁPIDA PNEUMÁTICA 12 MM - 05 UND - VALOR UNIT. R$ 9,51 - MARCA: SKS | 40.000,00 | 47,55 |
0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - GRAXEIRA 3/8 RETA - 30 UND - VALOR UNIT. R$ 3,28 - MARCA: ANELRET, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS CAMINHOES DA LINHA MB, CFE. PP Nº4/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1310/2025. | 40.000,00 | 98,40 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/04/2025 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - EMENDA RÁPIDA PNEUMÁTICA 12 MM - 05 UND - VALOR UNIT. R$ 9,51 - MARCA: SKS PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - GRAXEIRA 3/8 RETA - 30 UND - VALOR UNIT. R$ 3,28 - MARCA: ANELRET, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS CAMINHOES DA LINHA MB, CFE. PP Nº4/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1310/2025. | 145,95 | ||
TOTAL | 145,95 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 145,95 |