Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | 
                                    Histórico | 
                                    Empenhado | 
                                    Liquidado | 
                                    Pago | 
                                
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JANEIRO DE 2025.  | 
                                        39.062,53 | 
                                         | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 
                                         | 
                                        39.062,53 | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF | 
                                         | 
                                         | 
                                        554,92 | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF | 
                                         | 
                                         | 
                                        1.548,01 | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF | 
                                         | 
                                         | 
                                        3.142,50 | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF | 
                                         | 
                                         | 
                                        6.897,69 | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF | 
                                         | 
                                         | 
                                        8.696,22 | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/01/2025 | 
                                        Pagamento de  Empenho 395/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº  | 
                                         | 
                                         | 
                                        18.223,19 | 
                                    
                                                                
                                    | TOTAL | 
                                    39.062,53 | 
                                    39.062,53 | 
                                    39.062,53 | 
                                
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 
                                    0,00 |