O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4247 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CD SOBREPOR PARA DISJUNTOR TIPO DIN (394 MM X 323 MM X 96 MM) 75,04 75,04
500.00 CABO LAN 4P X 24AWG CAT.5E F/UTP DUPLA CAPA EXT PVC/PE WEC BOBINAS 2,99 1.496,05
100.00 BUCHA 6MM 0,14 14,25
50.00 PARAFUSO 08 MM (CABEÇA FLANGEADA) 0,38 19,00
300.00 PARAFUSO 3,5 X 16 MM (CABEÇA CHATA) 0,14 42,75
90.00 CABO 1 KV 10MM (VERMELHO) 10,22 919,96
30.00 CABO 1 KV 10MM - VERDE 10,22 306,65
30.00 CABO 1 KV 10MM - AZUL, PARA REDE PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E INTERNET NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. CONTRATO Nº 62/2025, DISPENSA Nº 22/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1626/2025. 10,22 306,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 CD SOBREPOR PARA DISJUNTOR TIPO DIN (394 MM X 323 MM X 96 MM) CABO LAN 4P X 24AWG CAT.5E F/UTP DUPLA CAPA EXT PVC/PE WEC BOBINAS BUCHA 6MM PARAFUSO 08 MM (CABEÇA FLANGEADA) PARAFUSO 3,5 X 16 MM (CABEÇA CHATA) CABO 1 KV 10MM (VERMELHO) CABO 1 KV 10MM - VERDE CABO 1 KV 10MM - AZUL, PARA REDE PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E INTERNET NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. CONTRATO Nº 62/2025, DISPENSA Nº 22/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1626/2025. 3.180,35
TOTAL 3.180,35 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.180,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.