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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRICA ZYTKOSKI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4368 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO 6207 55,50 55,50
1.00 ROLAMENTO 6308 95,50 95,50
1.00 SELO DE MOTOR 3/4 T.21 95,00 95,00
1.00 SELO MOTOR 5/8 T.21 95,00 95,00
1.00 VENTOINHA 55,00 55,00
3.00 ANEL ORING 22,00 66,00
1.00 ARRUELA DE ENCOSTO 22,00 22,00
1.00 BUCHA DE BRONZE, PARA CONSERTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE TAQUARUÇU, E ENCRUZILHADA GAUCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1697/2025. 235,00 235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 ROLAMENTO 6207 ROLAMENTO 6308 SELO DE MOTOR 3/4 T.21 SELO MOTOR 5/8 T.21 VENTOINHA ANEL ORING ARRUELA DE ENCOSTO BUCHA DE BRONZE, PARA CONSERTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE TAQUARUÇU, E ENCRUZILHADA GAUCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1697/2025. 719,00
TOTAL 719,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 719,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.