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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4401 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART Nº 13794786, RFE. PROJETO DE EXECUÇÃO - INSTALÇAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1725/2025. 103,03 103,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART Nº 13794786, RFE. PROJETO DE EXECUÇÃO - INSTALÇAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1725/2025. 103,03
19/05/2025 Conforme Guia de Recolhimento Nº 13794786; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 103,03
TOTAL 103,03 103,03 0,00
SALDO A PAGAR 103,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.