Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. |
14.562,15 |
|
|
23/01/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
14.562,15 |
|
23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DIVISÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
|
2.059,27 |
23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DIVISÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
|
2.059,27 |
23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DIVISÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
|
3.022,92 |
23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DIVISÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
|
|
4.570,13 |
27/01/2025 |
Pagamento de Empenho 443/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.850,56 |
TOTAL |
14.562,15 |
14.562,15 |
14.562,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.