Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. |
14.562,15 |
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| 23/01/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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14.562,15 |
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| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DIVISÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
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2.059,27 |
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DIVISÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
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2.059,27 |
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DIVISÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
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3.022,92 |
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DIVISÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
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4.570,13 |
| 27/01/2025 |
Pagamento de Empenho 443/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.850,56 |
| TOTAL |
14.562,15 |
14.562,15 |
14.562,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |