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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4432 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 medidor de nível de caixa d`água com indicador de led com kit de 04 sensores e conecções com fonte 12V 290,00 1.450,00
10.00 SINALEIRO LED 22mm P/ PAINEL ELÉTRICO COR VERMELHA 19,00 190,00
10.00 SINALEIRO LED 22mm P/ PAINEL ELÉTRICO COR VERDE, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº79/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1738/2025. 19,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 medidor de nível de caixa d`água com indicador de led com kit de 04 sensores e conecções com fonte 12V SINALEIRO LED 22mm P/ PAINEL ELÉTRICO COR VERMELHA SINALEIRO LED 22mm P/ PAINEL ELÉTRICO COR VERDE, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº79/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1738/2025. 1.830,00
TOTAL 1.830,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.830,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.