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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4853 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 FIO ELETRICO SAÍDA DA BOMBA 58,00 348,00
2.00 KIT RETENTOR MANCAL SUPERIOR/INFERIOR - KIT RETENTOR MANCAL SUPERIOR/INFERIOR (87520624104A) 166,00 332,00
1.00 DISCO DE ENCOSTO S760 (87565135100A) 2.218,00 2.218,00
1.00 PLACA DE ALUMÍNIO N08 35,00 35,00
1.00 ACOPLAMENTO PARA ADAPTAÇÃO MOTOR MB6760, PARA CONSERTO DA BOMBA D'AGUA MARCA VAMBRO , CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1771/2025. 460,00 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 FIO ELETRICO SAÍDA DA BOMBA KIT RETENTOR MANCAL SUPERIOR/INFERIOR - KIT RETENTOR MANCAL SUPERIOR/INFERIOR (87520624104A) DISCO DE ENCOSTO S760 (87565135100A) PLACA DE ALUMÍNIO N08 ACOPLAMENTO PARA ADAPTAÇÃO MOTOR MB6760, PARA CONSERTO DA BOMBA D'AGUA MARCA VAMBRO , CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1771/2025. 3.393,00
TOTAL 3.393,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.393,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.