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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4883 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 05/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA SMECDT, E EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA) 574,85 574,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 05/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA SMECDT, E EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA) 574,85
22/05/2025 Conforme Fatura Nº 129894100525; 129904930525; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 574,85
TOTAL 574,85 574,85 0,00
SALDO A PAGAR 574,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 23/05/2025 8,05 1481/2025 A Lançar
TOTAL   8,05