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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4898 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
194.20 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA TRSNPORTE DE EQUIPES DE ATLETAS QUE IRAO PARTICIPAR DO JOGO DE INTEGRAÇÃO CTAGORIAS SUB 07, 09, 11, 13, E 15, NA CIDADE DE PINHEIRINHO DO VALE-RS, NO DIA 24/05/2025, COM SAIDA AS 05 HORAS, CFE. PE Nº26/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1782/2025. 7,84 1.522,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA TRSNPORTE DE EQUIPES DE ATLETAS QUE IRAO PARTICIPAR DO JOGO DE INTEGRAÇÃO CTAGORIAS SUB 07, 09, 11, 13, E 15, NA CIDADE DE PINHEIRINHO DO VALE-RS, NO DIA 24/05/2025, COM SAIDA AS 05 HORAS, CFE. PE Nº26/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1782/2025. 1.522,53
TOTAL 1.522,53 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.522,53
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.