Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
49 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL CPF PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 51/2025. |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL CPF PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 51/2025. |
230,00 |
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13/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/40789; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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230,00 |
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22/01/2025 |
Pagamento de Empenho 49/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.