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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4938 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA CUIDAR +
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 51 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RADIO AM/FM PORTÁTIL, BLUETOOTH, BIVOLT, PARA SETOR DA FARMACIA MUNICIPAL, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº41/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1794/2025. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 RADIO AM/FM PORTÁTIL, BLUETOOTH, BIVOLT, PARA SETOR DA FARMACIA MUNICIPAL, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº41/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1794/2025. 130,00
TOTAL 130,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 130,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.