Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4938 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA CUIDAR + |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
51 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RADIO AM/FM PORTÁTIL, BLUETOOTH, BIVOLT, PARA SETOR DA FARMACIA MUNICIPAL, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº41/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1794/2025. |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2025 |
RADIO AM/FM PORTÁTIL, BLUETOOTH, BIVOLT, PARA SETOR DA FARMACIA MUNICIPAL, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº41/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1794/2025. |
130,00 |
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TOTAL |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
130,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.