Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA
Dados do Empenho
Número do empenho:
51
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUBVENÇÃO SOCIAL COM O OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 01/2018, MÊS DE JANEIRO/2025, CFE. LEI Nº 2.864/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 53/2025.
302.635,45
302.635,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
SUBVENÇÃO SOCIAL COM O OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 01/2018, MÊS DE JANEIRO/2025, CFE. LEI Nº 2.864/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 53/2025.
302.635,45
02/01/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
302.635,45
22/01/2025
Pagamento de Empenho 51/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
302.635,45
TOTAL
302.635,45
302.635,45
302.635,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.