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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: S. R. CARNETE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5146 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 RESINA PARA FIBRA DE VIDRO C/ CATALIZADOR 880G, PARA USO NO CONSERTO DE RESERVATORIOS DE AGUA DE FIBRA, NAS ETAS DE DOM JOSE E ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1931/2025. 65,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 RESINA PARA FIBRA DE VIDRO C/ CATALIZADOR 880G, PARA USO NO CONSERTO DE RESERVATORIOS DE AGUA DE FIBRA, NAS ETAS DE DOM JOSE E ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1931/2025. 260,00
TOTAL 260,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 260,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.