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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5216 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 FITA ADESIVA PAPEL KRAFT LISA 45MM X 50M (MADEIRA) 13,00 130,00
10.00 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M 0,45 4,50
30.00 PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA REDONDA, COM APROX. 4 MM. COR: PRETA. 1,05 31,50
10.00 BLOCO ADESIVO PARA LEMBRETE, DIVERSAS CORES, TAMANHO APROXIMADO DE 38 X 50 MM, COM 100 FOLHAS CADA 1,90 19,00
20.00 BLOCO ADESIVO PARA LEMBRETE, DIVERSAS CORES, TAMANHO APROXIMADO DE 76 X 76 MM, COM 100 FOLHAS CADA, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº13/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº100/2025, E ORDEM E COMPRA Nº1984/2025. 1,90 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 FITA ADESIVA PAPEL KRAFT LISA 45MM X 50M (MADEIRA) FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA REDONDA, COM APROX. 4 MM. COR: PRETA. BLOCO ADESIVO PARA LEMBRETE, DIVERSAS CORES, TAMANHO APROXIMADO DE 38 X 50 MM, COM 100 FOLHAS CADA BLOCO ADESIVO PARA LEMBRETE, DIVERSAS CORES, TAMANHO APROXIMADO DE 76 X 76 MM, COM 100 FOLHAS CADA, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº13/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº100/2025, E ORDEM E COMPRA Nº1984/2025. 223,00
11/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/14901; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 223,00
26/06/2025 Pagamento de Empenho 5216/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 223,00
TOTAL 223,00 223,00 223,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.