Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INELBE TEREZINHA CENCI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5320 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO DE ESTADIA/PERNOITE, PARA DUAS PESSOAS ATENDIDAS PELA SMAS COM MEDIDA PROTETIVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2052/2025. |
120,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
SERVIÇO DE ESTADIA/PERNOITE, PARA DUAS PESSOAS ATENDIDAS PELA SMAS COM MEDIDA PROTETIVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2052/2025. |
240,00 |
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| 20/06/2025 |
Conforme DANFE Nº E/1801; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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240,00 |
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| 03/07/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.