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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5352 Data de lançamento: 11/06/2025
Tipo de empenho: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, OBJETIVANDO A CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA, COMPREENDENDO PARTOS E CESÁREAS, OS QUAIS SERÃO REALIZADOS NA SEDE DA PROPONENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2065/2025. 23.827,79 23.827,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2025 SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, OBJETIVANDO A CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA, COMPREENDENDO PARTOS E CESÁREAS, OS QUAIS SERÃO REALIZADOS NA SEDE DA PROPONENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2065/2025. 23.827,79
11/06/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 23.827,79
26/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5352/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.210,07
26/06/2025 Pagamento via Retorno Bancário 22.617,72
26/06/2025 ESTORNO CFE MEM.Nº 28/2025 SECRETARIA MUN.SAÚDE E SANEAMENTO - SALDO DEVOLVIDO A MENOR DO EMP. 4857/2025, REF. AO MES 05/2025, SENDO QUE O VALOR A DEVOLVER É DE: R$ 4.024,22 E FOI DEVOLVIDO: R$ 2.814,15, SOBRANDO UM SALDO PARA DEVOLUÇÃO NO VALOR DE: 1.210,07 O QUAL FOI EFETUADO NESTA DATA -1.210,07
26/06/2025 ESTORNO CFE. MEM. Nº28/2025, SEC. MUNIC. SAUDE E SANEAMENTO, SALDO DEVOLVIDO A MENOR DO EMPENHO Nº4857/2025, RFE. MES 05/2025, SENDO QUE O VALOR A DEVOLVER É DE R$4.024,22 E FOI DEVOLVIDO R$2.814,15, SOBRANDO UM SALDO PARA DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R$1.210,07, O QUAL FOI EFETUADO NESTA DATA. -1.210,07
26/06/2025 ESTORNO CFE MEM.Nº 28/2025 SECRETARIA MUN.SAÚDE E SANEAMENTO - SALDO DEVOLVIDO A MENOR DO EMP. 4857/2025, REF. AO MES 05/2025, SENDO QUE O VALOR A DEVOLVER É DE: R$ 4.024,22 E FOI DEVOLVIDO: R$ 2.814,15, SOBRANDO UM SALDO PARA DEVOLUÇÃO NO VALOR DE: 1.210,07 O QUAL FOI EFETUADO NESTA DATA -1.210,07
TOTAL 22.617,72 22.617,72 22.617,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.