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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 5410 Data de lançamento: 13/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 16 A 18/06/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº53/2025. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2025 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 16 A 18/06/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº53/2025. 200,00
13/06/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 200,00
13/06/2025 Pagamento de Empenho 5410/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.