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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SAN FRANCISCO TRANSPORTES E SONORIZAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5426 Data de lançamento: 13/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 30 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SAN FRANCISCO TRANSPORTES E SONORIZAÇÕES LTDA (MUSICAL SAN FRANCISCO), CNPJ: 72.275.079/0001-30, PARA SONORIZAÇÃO DO JANTAR BENEFICIENTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, A SER REALIZADO NO DIA 05/07/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº30/2025, CONTRATO 88/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2111/2025. 21.000,00 21.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2025 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SAN FRANCISCO TRANSPORTES E SONORIZAÇÕES LTDA (MUSICAL SAN FRANCISCO), CNPJ: 72.275.079/0001-30, PARA SONORIZAÇÃO DO JANTAR BENEFICIENTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, A SER REALIZADO NO DIA 05/07/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº30/2025, CONTRATO 88/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2111/2025. 21.000,00
TOTAL 21.000,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 21.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.