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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 5440 Data de lançamento: 16/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PAÇOCA DE AMENDOIM POTE COM APROXIMADAMENTE 1 KG, PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELA PSE ALUSIVAS A FESTA JUNINA E AO JUNHO VIOLETE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2122/2025. 25,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2025 PAÇOCA DE AMENDOIM POTE COM APROXIMADAMENTE 1 KG, PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELA PSE ALUSIVAS A FESTA JUNINA E AO JUNHO VIOLETE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2122/2025. 125,00
18/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/325511; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 125,00
TOTAL 125,00 125,00 0,00
SALDO A PAGAR 125,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.