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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND

Dados do Empenho
Número do empenho: 5498 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO NVD 3316 P 16 PORTAS HD 2TB - DE VIDEO NVD 3316 P 16 PORTAS HD 2TB, PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO INSTALADO NA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CONSIDERANDO QUE O GRVADOR EXISTENTE APRESENTOU PROBLEMAS E NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O CONSERTO PELA EMPRESA AUTORIZADA, SENDO SUGERIDO ENTÃO A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO POR UM MODELO MELHOR E TROCA SUBSIDIADA RALATADA NA JUSTIFICATIVA Nº 007/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2156/2025. 2.800,00 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO NVD 3316 P 16 PORTAS HD 2TB - DE VIDEO NVD 3316 P 16 PORTAS HD 2TB, PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO INSTALADO NA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CONSIDERANDO QUE O GRVADOR EXISTENTE APRESENTOU PROBLEMAS E NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O CONSERTO PELA EMPRESA AUTORIZADA, SENDO SUGERIDO ENTÃO A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO POR UM MODELO MELHOR E TROCA SUBSIDIADA RALATADA NA JUSTIFICATIVA Nº 007/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2156/2025. 2.800,00
24/06/2025 Conforme DANFE Nº 890/61264489; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.800,00
TOTAL 2.800,00 2.800,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.