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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5500 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CESTA ORNAMENTADA COMPOSTA POR 01 SUCO DE MAÇA VERDE, 01 CAIXA FERRERO ROCHER COM 09 UNIDADES, 01 AMENDOIM SALGADO TEMPERADO, GELEIA 160G E TORRADA, PARA OFERTAR COMO MIMO PARA PALESTRANTE ALUSIVA AO JUNHO VIOLETO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2159/2025. 112,00 112,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 CESTA ORNAMENTADA COMPOSTA POR 01 SUCO DE MAÇA VERDE, 01 CAIXA FERRERO ROCHER COM 09 UNIDADES, 01 AMENDOIM SALGADO TEMPERADO, GELEIA 160G E TORRADA, PARA OFERTAR COMO MIMO PARA PALESTRANTE ALUSIVA AO JUNHO VIOLETO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2159/2025. 112,00
TOTAL 112,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 112,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.