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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG

Dados do Empenho
Número do empenho: 5944 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALVULA AUTOCLAVE (14/23 - 30 A 75-AHA) STERMAX 150,00 150,00
1.00 TUBO DA VÁLVULA DE ESCAPE STERMAX 24,00 24,00
1.00 COPO DA VÁLVULA STERMAX 165,00 165,00
1.00 SINALEIRO LED VERMELHO - STERMAXPARA CONSERTO DA AUTOCLAVE DA ESF II, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2191/2025. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 VALVULA AUTOCLAVE (14/23 - 30 A 75-AHA) STERMAX TUBO DA VÁLVULA DE ESCAPE STERMAX COPO DA VÁLVULA STERMAX SINALEIRO LED VERMELHO - STERMAXPARA CONSERTO DA AUTOCLAVE DA ESF II, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2191/2025. 419,00
27/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/4003; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 419,00
TOTAL 419,00 419,00 0,00
SALDO A PAGAR 419,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.