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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5958 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.29 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA BRITADOR MÓVEL, MARCA: CCM (LOTE Nº008 - EM ANEXO) - CORREIA TRANSPORTADORA 22" PARA BRITADOR CCM 6240 - 01 UND - MARCA:CCM 20.000,00 5.799,82
0.02 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA BRITADOR MÓVEL, MARCA: CCM (LOTE Nº008 - EM ANEXO) - ROLETE GUIA CORREIA TRASNPORTADORA - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 193,60 - MARCA: CCM, PARA CONSERTO DO BRITADOR MOVEL 62X40-CCM, FROTA Nº134, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº87/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2205/2025. 20.000,00 387,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA BRITADOR MÓVEL, MARCA: CCM (LOTE Nº008 - EM ANEXO) - CORREIA TRANSPORTADORA 22" PARA BRITADOR CCM 6240 - 01 UND - MARCA:CCM PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA BRITADOR MÓVEL, MARCA: CCM (LOTE Nº008 - EM ANEXO) - ROLETE GUIA CORREIA TRASNPORTADORA - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 193,60 - MARCA: CCM, PARA CONSERTO DO BRITADOR MOVEL 62X40-CCM, FROTA Nº134, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº87/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2205/2025. 6.187,02
TOTAL 6.187,02 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.187,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.