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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5987 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA SAUDE PARA GRUPO B 6,54 654,00
6.02 SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA SAUDE PARA GRUPO A/E PARA 200 KG, CFE. DISPENSA Nº23/2022, 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº78/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2227/2025. 798,08 4.804,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA SAUDE PARA GRUPO B SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA SAUDE PARA GRUPO A/E PARA 200 KG, CFE. DISPENSA Nº23/2022, 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº78/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2227/2025. 5.458,44
TOTAL 5.458,44 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.458,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.