Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IPERGS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO G |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
604 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
Tipo de empenho: |
IPE DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO IPE PARTE PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO DE 2025. |
0,00 |
621,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2025 |
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO IPE PARTE PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO DE 2025. |
621,20 |
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23/01/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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621,20 |
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24/01/2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. |
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-315,16 |
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24/01/2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. |
-315,16 |
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27/01/2025 |
Pagamento de Empenho 604/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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306,04 |
TOTAL |
306,04 |
306,04 |
306,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.