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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6062 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1176.00 Transporte de alunos saindo do Lajeado D´Jalmo, rumo a divisa com o município de Iraí passando pela Linha Mocelin, Linha Cagol, São Roque até a EMEF Treze de Maio, Sertãozinho. Ao meio dia e à tarde até a divisa com o município de Planalto (aluna Betânia), retornando via Linha Mocelin até o acesso à propriedade do sr Lavandoski e da Silva. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia (e também transportando alunos do Ensino Médio no contra-turno 2 vezes por semana), RFE. MES 06/2025, CFE. PE Nº44/2024, 6,25 7.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 Transporte de alunos saindo do Lajeado D´Jalmo, rumo a divisa com o município de Iraí passando pela Linha Mocelin, Linha Cagol, São Roque até a EMEF Treze de Maio, Sertãozinho. Ao meio dia e à tarde até a divisa com o município de Planalto (aluna Betânia), retornando via Linha Mocelin até o acesso à propriedade do sr Lavandoski e da Silva. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia (e também transportando alunos do Ensino Médio no contra-turno 2 vezes por semana), RFE. MES 06/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº15/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2265/2025.(PEATE/EM) 7.350,00
30/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/312; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 7.350,00
TOTAL 7.350,00 7.350,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.350,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.