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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6182 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CESTA BÁSICA I (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL), , PARA FAMILIAS DE BEATRIZ DOS SANTOS, JOSE LUIZ DINIZ DA ROSA, LENIR PAZ, GISELI PRISCILA GONÇALVES DO PRADO, E MARINES RODRIGUES DOS SANTOS, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2325/2025 613,99 3.069,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 CESTA BÁSICA I (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL), , PARA FAMILIAS DE BEATRIZ DOS SANTOS, JOSE LUIZ DINIZ DA ROSA, LENIR PAZ, GISELI PRISCILA GONÇALVES DO PRADO, E MARINES RODRIGUES DOS SANTOS, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2325/2025 3.069,95
04/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/6916; 1/6915; 1/6917; 1/6918; 1/6919; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.069,95
17/07/2025 Pagamento via Retorno Bancário 3.069,95
TOTAL 3.069,95 3.069,95 3.069,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.