Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
Número do empenho: | 6395 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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3.00 | CARRINHO DE MÃO COM ESTRURA E CAÇAMBA METÁLICA PARA SERVIÇOS PESADOS, CAÇAMBA MÍNIMO 65 LITROS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PNEU COM CÂMARA. | 252,11 | 756,33 |
3.00 | JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 06mm a 32mm, EM CROMO NAVÁDIO. COM PADRÃO DE REFERÊNCIA DAS MARCAS TRAMONTINA E GEDORE. | 171,79 | 515,37 |
2.00 | PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO - 20 LITROS- FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM BATERIA DE LÍTIO-ÍON , PRESSÃO MÍNIMA DE 70 PSI- 4,9 BAR, PAINEL ELETRÔNIO COM MICRO REGULAGEM E CINTA ALMOFADA PARA TRA, PARA DIVERSOS SETORES DA SMOPT, CFE. PE Nº11/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº128/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2474/2025. | 479,99 | 959,98 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/07/2025 | CARRINHO DE MÃO COM ESTRURA E CAÇAMBA METÁLICA PARA SERVIÇOS PESADOS, CAÇAMBA MÍNIMO 65 LITROS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PNEU COM CÂMARA. JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 06mm a 32mm, EM CROMO NAVÁDIO. COM PADRÃO DE REFERÊNCIA DAS MARCAS TRAMONTINA E GEDORE. PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO - 20 LITROS- FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM BATERIA DE LÍTIO-ÍON , PRESSÃO MÍNIMA DE 70 PSI- 4,9 BAR, PAINEL ELETRÔNIO COM MICRO REGULAGEM E CINTA ALMOFADA PARA TRA, PARA DIVERSOS SETORES DA SMOPT, CFE. PE Nº11/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº128/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2474/2025. | 2.231,68 | ||
TOTAL | 2.231,68 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 2.231,68 |