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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6489 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CLORO TESTER MEDIDOR DE CLORO LIVRE/TOTAL ATÉ 3,35PPM PARA ANÁLISE DE ÁGUA 420,40 840,80
2.00 CAL RASTREÁVEL CLORO LIVRE E TOTAL (CALIBRAÇÃO), NA MODALIDADE COMPRA DIRETA, TENDO EM VISTA A OFERTA DO PRODUTO COM VALOR MENOR QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA USO NO CONTROLE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 2525/2025. 176,55 353,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 CLORO TESTER MEDIDOR DE CLORO LIVRE/TOTAL ATÉ 3,35PPM PARA ANÁLISE DE ÁGUA CAL RASTREÁVEL CLORO LIVRE E TOTAL (CALIBRAÇÃO), NA MODALIDADE COMPRA DIRETA, TENDO EM VISTA A OFERTA DO PRODUTO COM VALOR MENOR QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA USO NO CONTROLE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 2525/2025. 1.193,90
TOTAL 1.193,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.193,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.