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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SPERANDIO DIESEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6585 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 33 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEM. MANCAL, ELAST. 892,71 892,71
1.00 BARRA 344,55 344,55
1.00 BARRA 358,50 358,50
2.00 AMORTECEDOR 1.957,34 3.914,68
1.00 HASTE DE LIGAÇÃO DE COM 2 UNIDADES, PARA CONSERTO DE SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, FROTA 191, CFE. DISPENSA Nº 33/2025, PROCESSO 112/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2591/2025. 1.435,67 1.435,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 ELEM. MANCAL, ELAST. BARRA BARRA AMORTECEDOR HASTE DE LIGAÇÃO DE COM 2 UNIDADES, PARA CONSERTO DE SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, FROTA 191, CFE. DISPENSA Nº 33/2025, PROCESSO 112/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2591/2025. 6.946,11
TOTAL 6.946,11 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.946,11
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.