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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7026 Data de lançamento: 22/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - SERVIÇO LOCALIZAÇÃO E CONSERTO DE CUTO EM CHICOTE ENTRE A BATERIA E TACÓGRAFO E CONSERTO DO ELETROVENTILADOR DO AR 119,00 714,00
1.00 SERVIÇO DE SCANNER PATE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO), PARA CONSERTO DO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 02, PLACA JBH0B35, FROTA 220, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2621/2025. 170,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2025 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - SERVIÇO LOCALIZAÇÃO E CONSERTO DE CUTO EM CHICOTE ENTRE A BATERIA E TACÓGRAFO E CONSERTO DO ELETROVENTILADOR DO AR SERVIÇO DE SCANNER PATE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO), PARA CONSERTO DO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 02, PLACA JBH0B35, FROTA 220, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2621/2025. 884,00
TOTAL 884,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 884,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.