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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7042 Data de lançamento: 23/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 VALPROATO DE SODIO 250 MG/5 ML - XAROPE 5,50 275,00
990.00 AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA 5+50MG 0,20 201,96
2500.00 AMIODARONA 200 mg 0,32 800,00
3000.00 AMOXICILINA 500 MG 0,19 555,00
8000.00 CARBAMAZEPINA 200 MG 0,16 1.263,20
9720.00 CARVEDILOL 12/5 MG 0,07 670,68
600.00 CITALOPRAM BROMIDRATO 20MG, PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2636/2025. 0,09 51,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2025 VALPROATO DE SODIO 250 MG/5 ML - XAROPE AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA 5+50MG AMIODARONA 200 mg AMOXICILINA 500 MG CARBAMAZEPINA 200 MG CARVEDILOL 12/5 MG CITALOPRAM BROMIDRATO 20MG, PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2636/2025. 3.816,84
25/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/44109; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.816,84
TOTAL 3.816,84 3.816,84 0,00
SALDO A PAGAR 3.816,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.