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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7076 Data de lançamento: 24/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO - 05 UND - VALOR UNIT.R$ 322,32 - MARCA: FRASLE 60.000,00 1.611,60
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - PALHETA DE PARA-BRISA - 10 UND - VALOR UNIT. R$ 68,30 - MARCA: AUTO IMPACT, PARA USO EM ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS DA LINHA VOLARE LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2658/2025. 60.000,00 683,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO - 05 UND - VALOR UNIT.R$ 322,32 - MARCA: FRASLE PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - PALHETA DE PARA-BRISA - 10 UND - VALOR UNIT. R$ 68,30 - MARCA: AUTO IMPACT, PARA USO EM ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS DA LINHA VOLARE LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2658/2025. 2.294,60
TOTAL 2.294,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.294,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.