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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7089 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FEIJAO PRETO, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, LISOS, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 01 KG 9,65 28,95
4.00 TOMATE, 1º QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TIPO PAULISTA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. 8,54 34,16
4.00 MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM MÍNIMO 170G, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELA PSE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2669/2025. 3,99 15,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 FEIJAO PRETO, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, LISOS, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 01 KG TOMATE, 1º QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TIPO PAULISTA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM MÍNIMO 170G, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELA PSE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2669/2025. 79,07
TOTAL 79,07 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 79,07
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.